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集團要聞

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集團公司召開2024年內部審計座談會

?發(fā)布時間:2024-03-01 ?瀏覽:

3月1日上午,集團公司召開2024年內部審計座談會,會議邀請了河南精誠聯(lián)合會計師事務所、河南豫林會計師事務所有限公司等七家單位參加。集團公司副總經(jīng)理、總經(jīng)濟師李勇義參加會議。

會上,針對集團公司2024年內部審計想法和規(guī)劃,如何更好的開展集團公司內部審計工作進行討論。李勇義總結了2023年內部審計取得的成績和存在的問題,安排部署2024年內部審計工作,并針對存在問題提出了對應的措施,要求2024年內部審計工作要實現(xiàn)三個更加貼近:一是更加貼近集團公司高質量發(fā)展和需求,切實為集團公司發(fā)展保駕護航,充分發(fā)揮防控風險,預警在前的作用。二是更加貼近集團公司管理提升年活動的實施,內審創(chuàng)新方面重在提升項目管理水平。三是更加貼近工程項目經(jīng)營管理實際,如何區(qū)別主要問題與次要問題是關鍵,要求內部審計監(jiān)督要與考核、法務工作共同發(fā)力。(運營管理中心)